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天津市通信管理局2025年部门预算

发布时间:2025-02-24 10:57 来源:天津市通信管理局

 


目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责
天津市通信管理局是依法设立的行政管理机构,由工业和信息化部实行垂直管理。

(一)贯彻执行通信行业管理政策法规,统筹规划天津市公用通信网、互联网、专用通信网并实行行业管理;监测分析天津市通信业运行态势并发布引导信息,协调解决行业运行发展中的有关问题;承担推动实施天津市“三网融合”的有关工作。

(二)协调天津市公用通信网、互联网、专用通信网的建设,促进资源共享;受工业和信息化部委托,负责天津市重要通信设施建设管理;监督管理天津市通信建设市场;指导天津市通信业加强安全生产管理工作。

(三)依法监督管理天津市电信与信息服务市场;会同有关部门监督管理电信服务资费和质量;保障普遍服务,推动行业自律;根据授权负责天津市通信网码号、互联网域名和地址等资源的管理;监管天津市公用通信网、互联网、专用通信网互联互通和公平接入。

(四)组织协调天津市应急通信及其它重要通信保障工作;按分工承担天津市国防通信信息动员和战备通信相关工作。

(五)协调管理天津市公用通信网、互联网、专用通信网网络信息安全平台;监管天津市网络运行安全;拟订天津市电信网络安全防护政策并组织实施;负责天津市网络安全应急管理和处置;受工业和信息化部委托,配合开展天津市特殊通信、网络环境和信息治理有关工作,配合处理网络有害信息;拟定天津市通信管制措施并组织实施。

(六)承办工业和信息化部及中共天津市委、天津市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况
天津市通信管理局内设5个职能处室;下辖4个预算单位。

纳入天津市通信管理局2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.天津市通信管理局本级

2.天津市通信安全中心

3.天津通信行业职业技能鉴定中心

4.天津市通信管理局机关服务中心

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则,天津市通信管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入223.0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入120.0万元、事业单位经营收入50.0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.5万元、上年结转结余45.0万元;支出包括:社会保障和就业支出20.3万元、卫生健康支出10.2万元、资源勘探工业信息等支出363.0万元。年终结转结余45.0万元。天津市通信管理局2025年收支总预算687.4万元。

二、关于收入总体情况表的说明
天津市通信管理局2025年部门预算收入687.4万元,与2024年预算相比增加62.9万元,主要原因是下属事业单位预算包含上年结转结余,事业收入较上年增长。其中:上年结转结余45.0万元,占6.55%;一般公共预算223.0万元,占32.44%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0 %;事业收入120.0万元,占17.46%;事业单位经营收入50.0万元,占7.27%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.5万元,占0.07%。

三、关于支出总体情况表的说明
天津市通信管理局2025年支出预算642.4万元,与2024年预算相比增加17.9万元,主要原因是为取得事业收入,相应支出增加。其中:基本支出385.5万元,占60.01%;项目支出8.0万元,占1.25%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津市通信管理局2025年财政拨款收入预算471.9万元,与2024年预算相比减少12.2万元,主要原因是下属事业单位编制内减人。收入包括:一般公共预算拨款收入223.0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算471.9万元,与2024年预算相比减少12.2万元,主要原因是下属事业单位编制内减人。支出包括:社会保障和就业支出20.3万元、卫生健康支出10.2万元、资源勘探工业信息等支出192.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明
(一)总体情况。

天津市通信管理局2025年一般公共预算支出471.9万元,与2024年预算相比减少12.2万元,主要原因是下属事业单位编制内减人。

(二)具体情况。

1.“社会保障和就业支出”20.3万元,与2024年预算相比减少3.0万元,主要原因是编制内减人,其中:

“行政事业单位养老支出”20.3万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”13.5万元,主要用于缴纳员工养老保险;“机关事业单位职业年金缴费支出”6.8万元,主要用于缴纳员工职业年金。

2.“卫生健康支出”10.2万元,与2024年预算相比减少0.9万元,主要原因是编制内减人,其中:

“行政事业单位医疗”11.1万元,包括:“事业单位医疗”8.9万元,主要用于缴纳员工医疗保险;“其他行政事业单位医疗支出”1.3万元,主要用于员工其他医疗费用支出。

3.“资源勘探工业信息等支出”406.7万元,与2024年预算相比减少25.6万元,主要原因是下属事业单位编制内减人,其中:

“工业和信息产业监管”406.7万元,包括:“其他工业和信息产业监管支出”406.7万元,其中人员经费159.9万元,主要用于员工工资和公积金等支出;公用经费24.6万元,主要用于日常办公等开支;项目支出8.0万元,主要用于下属事业单位天津通信行业职业技能鉴定中心2025年度通信专业人员职业水平考试。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津市通信管理局一般公共预算基本支出215.0万元,与2024年预算相比减少29.5万元,主要原因是事业单位编制内减人。其中:

人员经费190.4万元,主要包括:基本工资37.0万元;津贴补贴25.0万元;绩效工资45.3万元;机关事业单位基本养老保险缴费13.5万元,职业年金缴费6.8万元;职工基本医疗保险缴费8.9万元;住房公积金45.3万元;医疗费1.3万元;其他工资福利支出7.3万元。

公用经费24.6万元,主要包括:办公费1.0万元;手续费0.1万元;水费0.5万元;电费5.6万元;取暖费2.0万元;物业管理费9.0万元;差旅费0.5万元;工会经费1.7万元;福利费2.5万元;其他交通费用0.2万元;其他商品和服务支出1.5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:

一、2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国(境)费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费;公务用车购置费0 万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费。

三、2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
(一)总体情况。

天津市通信管理局政府性基金预算支出0万元,与2024年预算相比增加0万元。

(二) 具体情况。

2025年天津市通信管理局预算中没有使用政府性基金预算安排

的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
(一)总体情况。

天津市通信管理局国有资本经营预算支出0万元,与2024年预算相比增加0万元。

(二) 具体情况。

2025年天津市通信管理局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

(二)政府采购情况。

本部门2025年未安排政府采购预算。

(三)国有资产占用情况。

截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括/。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)

(四)预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额8.0

万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

  1. 2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表
     一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件1:[338]天津市通信管理局.zip         
附件2 : 2025年项目支出绩效目标表.docx 

 


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